ERP Cloud Systems - نموذج ضريبة المبيعات والرسوم

نموذج ضريبة المبيعات والرسوم


قد يتم تطبيق ضرائب ورسوم المبيعات على أي  صنف تبيعه.

يمكن استخدام النماذج التي تم إنشاؤها من هذا النموذج في طلبات المبيعات وفواتير المبيعات.

بالنسبة إلى الحسابات الضريبية التي تريد استخدامها في نماذج الضرائب ، يجب عليك تعيين حقل نوع الحساب على أنه "ضريبة" لهذا الحساب المحدد. طريقة إعداد ERPNext للضرائب هي عبر النماذج التى تقوم باعدادها بنفسك . يمكن أيضًا تكوين أنواع أخرى من الرسوم التي قد تنطبق على فواتيرك (مثل الشحن والتأمين وما إلى ذلك) كضرائب.

لمعرفة كيفية فرض الضرائب .

للوصول إلى نموذج الضرائب ورسوم المبيعات ، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية> المبيعات> الإعدادات> نموذج ضرائب المبيعات والرسوم

1. كيفية إضافة ضرائب / رسوم المبيعات عبر نموذج

قبل إنشاء نموذج جديد ، لاحظ النماذج التي تم إنشاؤها بالفعل للعديد من الضرائب شائعة الاستخدام.

1. انقر فوق جديد.

2. أدخل اسم عنوان الضريبة.

3. تحت النوع ، حدد على ما سيتم احتساب الضريبة ومعدل الضريبة. هناك خمسة خيارات تحت النوع يتم احتساب الضريبة عليها.

  1. الفعلي: على المبلغ الفعلي لكل صنف .
  2. على صافي المجموع: على المجموع الكلي لجميع الاصناف .
  3. علي مبلغ الصف السابق: هذا هو مضاعفة الرسوم. على سبيل المثال ، فرض رسوم على المبلغ الذي تم تطبيق الضريبة عليه بالفعل في الصف السابق.
  4. علي إجمالي الصف السابق: كما هو مذكور أعلاه ولكن تم تطبيقه على إجمالي الفاتورة وليس فقط على مقدار الصنف.

4. حدد رئيس حساب لديه معدلات ضريبية محددة مسبقًا أو أنشئ حسابًا خاصًا بك.

5. سيؤدي تحديد الإعداد الافتراضي إلى تطبيق هذا النموذج افتراضيًا لمعاملات المبيعات الجديدة.

6. حفظ.


. عند اختيار أحد العملاء في فاتورة المبيعات أو مذكرة التسليم ، إذا كانت رموز GST لمكان التزويد وعنوان الشحن الخاص بالعميل غير متطابقة ، فسيتم تعيين نموذج الذي يحمل علامة "هل بين الدول" كنموذج ضرائب. إذا كان مكان العرض وعنوان الشحن هو نفسه ، سيتم تطبيق نموذج الضرائب الافتراضي. ينطبق هذا أيضًا على "فاتورة الشراء" ، عند اختيار المورد ، يتم تعيين النماذج  اعتمادًا على العناوين. على سبيل المثال ، IGST.



2. الميزات

2.1 جدول ضريبة المبيعات والرسوم

  • النظر في الضرائب أو رسوم: المجموع - لإجمالي جميع الاصناف. التقييم - لكل صنف . التقييم والإجمالي - تطبيق الضريبة / الرسوم على كليهما. تحقق من هذه المقالة لمعرفة الفرق.
  • مرجع الصف #: إذا كانت الضريبة تستند إلى "إجمالي الصف السابق" ، يمكنك تحديد رقم الصف الذي سيتم اعتباره كقاعدة لهذا الحساب (الافتراضي هو الصف السابق).



  • هل هذه الضريبة مضمّنة في السعر الأساسي ؟: إذا تم تحديدها ، فسيتم اعتبار مبلغ الضريبة مدرجًا بالفعل في "سعر الطباعة / مبلغ الطباعة" في جدول الاصناف . هذا مفيد عندما تريد إعطاء سعر شامل للضريبة لعملائك. لحساب المعدلات الضريبية الشاملة
  • ، يقوم النظام بحساب صافي المبلغ عن طريق خصم مبلغ الضريبة المطلوب تطبيقه ثم يقوم بحساب الضريبة عليها.
  • رئيس الحساب: دفتر حسابات الحساب الذي سيتم بموجبه تسجيل هذه الضريبة. إذا اخترت ضريبة القيمة المضافة أو أي رؤساء أخرى محددة مسبقًا ، فسيتم ملء السعر تلقائيًا.
  • مركز التكلفة: إذا كانت الضريبة / الرسوم دخلاً (مثل الشحن) أو المصاريف ، فيجب تسجيلها في مركز التكلفة.
  • الوصف: وصف الضريبة (التي سيتم طباعتها في الفواتير / قائمة الأسعار).
  • المعدل: معدل الضريبة ، على سبيل المثال: 14 = 14٪ ضريبة.
  • المبلغ: مبلغ الضريبة الواجب تطبيقه ، على سبيل المثال: 100.00 = 100 دولار ضريبة.

تكون معدلات الضريبة التي تحددها في النموذج هي معدل الضريبة القياسي لجميع الاصناف. إذا كانت هناك اصناف من المفترض أن يكون لها أسعار مختلفة ، فيمكنك تغير معدل الضريبة القياسي عن طريق تعيين نموذج ضريبة للصنف على مجموعة الاصناف أو الصنف نفسه.


التالي: مندوبي المبيعات في معاملات البيع